按照学院领导的安排,2016年3月,学院纪检监察审计处抽调学院财务、会计等5名专业教师,成立了学院内部审计工作小组,根据《中华人民共和国审计法》、《四川省人民政府贯彻落实国务院关于加强审计工作意见的实施意见》(川府发〔2015〕15号)、《四川省内部审计条例》、《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第17号)、《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》等有关法律和文件,制定了学院内部审计实施方案,并按照方案对2013年至2015年期间的财务收支情况进行了内部审计。
审计工作小组对会计凭证、会计账簿、会计报表及相关资料进行了认真审查,发现涉及制度不健全、管理不善、程序不规范、资料不全以及多报冒领等共近百项需要整改的问题。针对查出的问题,审计工作小组提出了整改意见及建议,对了解学院有关基本情况和财务管理现状,揭露经济活动过程中的违纪违规问题,促进经费的规范管理,惩治腐败和加强廉政建设方面发挥了内部审计监督与服务职能作用。
日前,审计工作已基本结束。